Бухгалтерское обслуживание компаний в Индонезии

Создайте надежный фундамент для роста вашего бизнесаОставить заявку

Воспользуйтесь поддержкой местных экспертов для аудита и структурирования бизнес-процессов

Анализ бизнес-модели

Проведем комплексный аудит вашего бизнеса и определим возможные риски и точки роста.

Налоговое планирование

Воспользуйтесь готовыми решениями по налоговому планированию для вашего типа бизнеса, которые уже внедрили десятки наших клиентов.

Подготовка и сдача отчетов

Доверьте работу с таблицами и сдачу всех налоговых отчетов профессионалам, и сконцентрируйтесь на развитии своего бизнеса.

Что входит в состав услуги:

01

Финансовая отчетность
включая годовые итоги
и отчеты о прибылях и убытках

02

Регулярная налоговая отчетность
с учетом местного законодательства

03

Расчет заработной платы
и управление выплатами сотрудникам

04

Консультирование по налоговому
планированию и снижению
фискальной нагрузки

05

Регистрация налоговых
и социальных номеров
для бизнеса и сотрудников

06

Прогнозирование денежных потоков
и создание бюджетных моделей

Мы предлагаем полный комплекс бухгалтерских услуг для компаний, работающих в Индонезии. От ежемесячной налоговой отчётности и расчёта заработной платы до подготовки финансовой документации и соблюдения местных требований — мы берём на себя все рутинные задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии бизнеса.

Наша команда помогает с регистрацией налоговых номеров (NPWP, EFIN), оформлением взносов в систему соцстрахования (BPJS) и предоставляет индивидуальные рекомендации по налоговой оптимизации и финансовому планированию.

Если вы только начинаете бизнес или уже управляете компанией, мы обеспечим точность, своевременность и полное соответствие требованиям законодательства.

Типы сдаваемых отчётов:

1.Регистрация налогового номера
2.Ежемесячные налоговые отчёты
3.PHR отчёт, при наличии NPWPD
4.Отчёты по заработной плате
5.Финансовая отчётность компании
6.Годовой отчёт компании
7.Годовой отчёт директора
8.Квартальные инвестиционные отчёты
9.Отчётность по налогу на дивиденды
10.Финальный годовой налоговый отчёт

Часто задаваемые вопросы

Какие налоги платит компания?
Что такое NPWP?
Когда сдаётся отчётность?
Нужен ли местный бухгалтер?
Какие бывают штрафы?
Кому сдавать LKPM?
Ответ:

Компании в Индонезии обязаны платить ряд налогов, в зависимости от своей организационно-правовой формы, сектора деятельности и наличия лицензий. Основные из них:
PPh 21 — подоходный налог, удерживаемый с зарплаты сотрудников;
PPh 23 и 26 — налоги на определённые виды выплат (включая дивиденды, услуги и аренду);
PPh 25/29 — налог на корпоративную прибыль;
PPN — налог на добавленную стоимость (аналог НДС), по стандартной ставке 12%;
PHR и другие местные налоги — применяются в зависимости от местоположения и типа бизнеса (особенно актуальны для отелей, кафе, аренды).

Все налоги должны уплачиваться и отражаться в отчётности через электронные системы. Неисполнение обязанностей может привести к штрафам, блокировке лицензий или ограничению доступа к онлайн-сервисам.

Ответ:

NPWP — это уникальный налоговый номер компании или физического лица, присваиваемый индонезийской налоговой службой (DJP). Он является основным идентификатором при сдаче налоговой отчётности, регистрации в электронных системах (DJP Online, e-Bupot), открытии корпоративных счетов, участии в тендерах, заключении контрактов и оформлении сотрудников.

Без NPWP компания считается не зарегистрированной как налогоплательщик, что влечёт за собой невозможность легальной деятельности, отсутствие доступа к налоговой отчётности и потенциальные санкции. Получение NPWP — обязательный этап на старте работы компании в Индонезии.

Ответ:

Налоговая отчётность в Индонезии разделяется на ежемесячную, ежеквартальную и годовую.
Ежемесячная включает декларации по НДС (PPN), подоходному налогу с сотрудников (PPh 21), налогам на услуги и дивиденды (PPh 23/26). Срок подачи — до 20-го числа следующего месяца.
Годовая отчётность включает полный налоговый отчёт компании (SPT Tahunan Badan), подаётся не позднее 30 апреля (при финансовом году с января по декабрь).
Ежеквартальные отчёты LKPM подаются через систему OSS и обязательны для всех компаний с иностранным капиталом.

Сдача отчётности производится через электронные порталы. Нарушение сроков сдачи или ошибок в данных может привести к штрафам, заморозке лицензий или налоговым проверкам.

Описание:

Да, и в большинстве случаев это необходимое условие стабильной и законной работы. Бухгалтер в Индонезии должен быть знаком с местным налоговым законодательством, правилами электронной подачи отчётности и особенностями взаимодействия с DJP (налоговым управлением).

Местный специалист поможет:
рассчитать и вовремя уплатить налоги;
оформить зарплаты и отчисления в BPJS;
подать LKPM через систему OSS;
вести документооборот на индонезийском языке.

Иностранному владельцу будет крайне сложно справляться с этими задачами без профессиональной помощи. Ошибки, допущенные при самостоятельной отчётности, часто становятся причиной штрафов и блокировки доступа к государственным системам.

Ответ:

Штрафы в Индонезии предусмотрены как за просрочку, так и за ошибки в налоговой отчётности.
• За несвоевременную подачу декларации по НДС (PPN) — фиксированный штраф 500.000 индонезийских рупий.
• За задержку отчёта по налогу на прибыль (SPT) — до 2% от суммы задолженности за каждый месяц просрочки.
• При несдаче LKPM возможно замораживание или аннулирование бизнес-лицензий через OSS.
• Также возможны административные санкции, блокировка электронных сервисов и проблемы с последующей пролонгацией разрешений.

Система строго контролируется и автоматизирована, поэтому даже незначительные нарушения фиксируются автоматически и могут повлечь за собой санкции.

Ответ:

LKPM — это отчёт об инвестиционной деятельности, обязательный для всех компаний с иностранным участием (PT PMA), вне зависимости от масштаба деятельности. Он подаётся через платформу OSS.

В LKPM указывается:
объём и структура инвестиций;
численность сотрудников;
текущий статус проекта;
сведения о доходах и расходах.

Срок подачи — ежеквартально. Несдача может привести к приостановке или аннулированию бизнес-лицензий, а также ограничению доступа к государственным услугам. Этот отчёт — один из ключевых инструментов мониторинга бизнеса для правительства.

Оставьте заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Или напишите нам
преимущества индонезии

Почему вам следует начать свой бизнес в Индонезии уже сейчас?

1

Лидирующая позиция по темпам экономического развития среди стран в Юго-Восточной Азии

10

Десятое место в рейтинге мировых экономик по величине паритета покупательной способности

4

Четвертая крупнейшая страна в мире по численности населения – более 280 миллионов человек

также индонезия:
Имеет соглашение об избежание двойного налогообложения с большим количеством стран
Соблюдает нейтральную политическую позицию и не поддерживает санкционный режим стран запада
Входит в топ-30 стран мировых лидеров торговли по объемам импорта и экспорта
Имеет регулирование в отношении криптовалют и позволяет легально оперировать цифровыми активами
Обладает стабильной банковской и финансовой системой, локальная валюта имеет низкий уровень инфляции
Предоставляет возможность получить ВНЖ на два года для владельцев бизнеса
наши клиенты

Нас рекомендуют

maps

Контакты

Benoa Square 2nd Floor, Jl Bypass Ngurah Rai No 21A, Kedonganan, Kuta, Bali 80361, Indonesia
+62 823 4149 5716e-mail: info@glgconsult.com

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie